Orden de Compra. Nº1079713-588-AG24 "SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS SANTIAGO SUR, DESDE LA COMPRA ÁGIL 1079713-126-COT24."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079713-588-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS SANTIAGO SUR, DESDE LA COMPRA ÁGIL 1079713-126-COT24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
Comuna Ñuñoa
Impuesto 54150
Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cinco Mantenimientos
Razón Social REFRIGERACION Y CLIMATIZACION, KATHERINE TAMARA CARO NEIRA, EMPRESA I
R.U.T. 77.129.869-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cinco Mantenimientos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Unidad"CANTIDADES DE EQUIPOS, DIRECCIONES Y CONTACTO DE RECEPCION" DE ACUERDO FORMATO ESTABLECIDO Y ADJUNTO. LOS PROVEEDORES QUE NO PARTICIPEN CON DICHO FORMATO AL MOMENTO DE LA POSTULACIÓN NO SERÁN CONSIDERADOS.  $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
Total Neto $ 285.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.150
TOTAL OC $ 339.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.224.472-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.491.122-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.963.952-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.129.869-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.707.334-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.981.577-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.041.107-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.942.053-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.175.319-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 16.070.711-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 15.919.063-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.