|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1079713-641-CM22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE CARGA DE 200 LITROS DE GAS PARA LA 43° COM. PEÑALOLEN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
|
|
R.U.T. |
53.322.604-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
|
|
R.U.T. |
53.322.604-3 |
|
Dirección de Facturación |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
10944 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ABASTIBLE S.A. |
|
Razón Social |
ABASTIBLE S.A.
|
|
R.U.T. |
91.806.000-6 |
|
Sucursal |
ABASTIBLE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-6-LR21
| GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA | 200 | | (1704069) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA | (1704069) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Peñalolén; AV. CONSISTORIAL NRO. 2060 |
$ 288,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.600
|
$ 57.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 57.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.944
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 68.544
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.