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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079713-845-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CARGA GAS GRANEL1500 LTS PARA LA 42 COMISARIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
59850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ABASTIBLE S.A. |
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Razón Social |
ABASTIBLE S.A.
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R.U.T. |
91.806.000-6 |
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Sucursal |
ABASTIBLE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510 2239-3-lr19
| Gas de petróleo licuefactado | 1500 | | (1611876 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA 1613776 | (1611876) GAS LICUADO GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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Total Neto
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$ 315.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.850
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 374.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.