Orden de Compra. Nº1079866-12-CM26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PINTURA AÑO 2026 1079866-12-CM26 - DOE 245635811-CDR "
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-12-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PINTURA AÑO 2026 1079866-12-CM26 - DOE 245635811-CDR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación TTE. CRUZ 720, COMUNA DE PUDAHUEL
Comuna Santiago
Impuesto 8007699,34
Dirección de Envío de la Factura TTE. CRUZ 720, COMUNA DE PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM570 (2113920) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113920) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; AVDA.TENIENTE CRUZ 710 $ 63.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.474.300 $ 36.474.300
0
2239-9-LR23
RODILLO LIZCAL CHIPORRO 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM313 (2193650) RODILLO LIZCAL CHIPORRO 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM(2193650) RODILLO LIZCAL CHIPORRO 5X18CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; AVDA.TENIENTE CRUZ 710 $ 6.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.907.735 $ 1.907.735
0
2239-9-LR23
CINTA DE ENMASCARAR NEXXO CHRISTENSEN ROLLO 48MM X 40M CREMA UNIDAD REGIÓN RM413 (2093078) CINTA DE ENMASCARAR NEXXO CHRISTENSEN ROLLO 48MM X 40M CREMA UNIDAD REGIÓN RM(2093078) CINTA DE ENMASCARAR NEXXO CHRISTENSEN ROLLO 48MM X 40M CREMA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; AVDA.TENIENTE CRUZ 710 $ 1.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.892 $ 612.892
0
2239-9-LR23
BROCHA W WESSER MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM627 (2078696) BROCHA W WESSER MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM(2078696) BROCHA W WESSER MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; AVDA.TENIENTE CRUZ 710 $ 2.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479.093 $ 1.479.093
0
2239-9-LR23
OVEROL STEELPRO DESECHABLE POLIETILENO BLANCO L UNIDAD REGIÓN RM612 (2165855) OVEROL STEELPRO DESECHABLE POLIETILENO BLANCO L UNIDAD REGIÓN RM(2165855) OVEROL STEELPRO DESECHABLE POLIETILENO BLANCO L UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; AVDA.TENIENTE CRUZ 710 $ 1.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843.948 $ 843.948
0
2239-9-LR23
BANDEJA DE PINTURA LIZCAL PLÁSTICO 30 CM UNIDAD REGIÓN RM691 (2070587) BANDEJA DE PINTURA LIZCAL PLÁSTICO 30 CM UNIDAD REGIÓN RM(2070587) BANDEJA DE PINTURA LIZCAL PLÁSTICO 30 CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; AVDA.TENIENTE CRUZ 710 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.818 $ 827.818
Total Neto $ 42.145.786
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.007.699
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 50.153.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.