Orden de Compra. Nº1079866-169-AG26 "Adquisicion de materiales de construccion para la 3ra.Com. Stgo. Central y 56. Com Peñaflor C.D.P. 159 Y C.D.P. 168 DOE 3RA.COM.252293333 Y DOE.252293299 compra ágil: 1079866-124-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-169-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de construccion para la 3ra.Com. Stgo. Central y 56. Com Peñaflor C.D.P. 159 Y C.D.P. 168 DOE 3RA.COM.252293333 Y DOE.252293299 compra ágil: 1079866-124-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación Tte. Cruz 720
Comuna Pudahuel
Impuesto 323786,79
Dirección de Envío de la Factura Tte. Cruz 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIMATEC SPA
Razón Social CIMATEC SPA
R.U.T. 78.212.948-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CIMATEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121103
Paneles5CajaMATERIALES 3 COM.STGO. CENTRAL 05 CAJAS DE WALL PANEL 3D DE 240 X 16 CM COLOR CAFE (CEREZO)  $ 24.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.325 $ 121.325
25173005
Ensamblajes de planchas ligeras500UnidadMATERIALES 56 COM PEÑAFLOR 500 UNIDADES DE DECOVINIL NEW MIST 0,61 MX0.61M  $ 2.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.500 $ 1.213.500
27111712
Extractores1UnidadMATERIALES 56 COM. PEÑAFLOR 01 EXTRACTOR MULTIUSO 8" KDK 20WUD 380M3/H  $ 85.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.702 $ 85.702
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadMATERIALES 56 COM. PEÑAFLOR 01 CEERADURA EMB DIG ACCESO YSD 100 NQ SATIN YALE  $ 283.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.614 $ 283.614
Total Neto $ 1.704.141
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.787
TOTAL OC $ 2.027.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.