Orden de Compra. Nº1079866-181-AG26 "SERVICIO DE REPARACION MOTOR ELECTRICO DE 55° COM SOM CRISTIAN VERA: 1079866-141-COT26, CDR 156, DOE: 253558194"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-181-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION MOTOR ELECTRICO DE 55° COM SOM CRISTIAN VERA: 1079866-141-COT26, CDR 156, DOE: 253558194
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación Tte. Cruz 720
Comuna Pudahuel
Impuesto 242786,94
Dirección de Envío de la Factura Tte. Cruz 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IFRAMAX
Razón Social EMPRESA IFRAMAX SPA
R.U.T. 77.944.269-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IFRAMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101604
Metalistería de arquitectura1UnidadSe solicita a los oferentes adjuntar cotización formal, indicando el detalle del servicio, materiales a utilizar, plazos de ejecución y antecedentes técnicos, a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones señaladas en el documento adjunto  $ 1.277.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.826 $ 1.277.826
Total Neto $ 1.277.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.787
TOTAL OC $ 1.520.613


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.668.974-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.238.481-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.