Orden de Compra. Nº1079866-21-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DORMITORIO PERSONAL MASCULINO DE LA 44 COM LO PRADO C.A.: 1079866-11-COT25 - DOE "
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DORMITORIO PERSONAL MASCULINO DE LA 44 COM LO PRADO C.A.: 1079866-11-COT25 - DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación TTE. CRUZ 720, COMUNA DE PUDAHUEL
Comuna Santiago
Impuesto 294363,39
Dirección de Envío de la Factura TTE. CRUZ 720, COMUNA DE PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PIVA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA PIVA SPA
R.U.T. 77.658.031-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PIVA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadCONFORME A ARCHIVO ADJUNTO - DESPACHO A LA 44° COMISARIA LO PRADO -CALLE SAN PABLO N°5829, LO PRADO - CONTACTO ENTREGA #229224587 BASTIAN INZUNZA  $ 1.549.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.549.281 $ 1.549.281
Total Neto $ 1.549.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.363
TOTAL OC $ 1.843.644


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.658.031-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.655.363-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.200.039-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.