Orden de Compra. Nº1079866-24-SE26 "RENOV. CONTRATO SUMIN. REPUESTOS ZONA OESTE CARAB"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-24-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra RENOV. CONTRATO SUMIN. REPUESTOS ZONA OESTE CARAB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079866-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
Comuna Santiago
Impuesto 31932773,13
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPARTS
Razón Social RC IMPORTACIONES SPA
R.U.T. 76.241.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPARTS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101503
Automóviles1Unidad no definidaCONFORME BASES DE LICITACION ID 1079866-7-LQ25, CONTRATO Y RENOVACION DE CONTRATO SUSCRITOS, DONDE SE ESTIPULAN LOS ACUERDOS.CONFORME BASES DE LICITACION ID 1079866-7-LQ25, CONTRATO Y RENOVACION DE CONTRATO SUSCRITOS. $ 168.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067.227 $ 168.067.227
Total Neto $ 168.067.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.932.773
TOTAL OC $ 200.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.