Orden de Compra. Nº1079866-29-SE25 "RENOVACIÓN DE CONTRATO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LA 49 COMISARÍA QUILICURA - DOE 220066215"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-29-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE CONTRATO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LA 49 COMISARÍA QUILICURA - DOE 220066215
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079866-100-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación Tte. Cruz 720
Comuna Pudahuel
Impuesto 5972626,06
Dirección de Envío de la Factura Tte. Cruz 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORENA ALEJANDRA RISSO PAREDES
Razón Social LORENA ALEJANDRA RISSO PAREDES
R.U.T. 16.375.764-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LORENA ALEJANDRA RISSO PAREDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definidaCONFORME AL ANEXO DE RENOVACIÓN DE CONTRATO QUE SE ADJUNTA EN LA LICITACIÓN 1079866-100-LE23  $ 31.434.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.434.874 $ 31.434.874
Total Neto $ 31.434.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.972.626
TOTAL OC $ 37.407.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.