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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079866-686-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE DE SEGURIDAD PARA LA TCIA.SANTA ADRIANA 11A. COM LO ESPEJO -1079866-448-COT25 -DOE 241118059 -CDR Nº498 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se cancela Orden de compra por diferencias en especificaciones técnicas del producto. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
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R.U.T. |
65.091.977-7 |
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Dirección de Facturación |
Teniente Cruz 720, comuna de Pudahuel |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11970 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente Cruz 720, comuna de Pudahuel |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Security Glass |
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Razón Social |
SECURITY GLASS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.027.368-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Security Glass |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171506
| Cajas fuertes | 1 | Unidad | 1 CAJA FUERTE DIGITAL 53,75LTRS.,TIPO FIXSER, MEDIDAS: ANCHO 37CM.,ALTO 50CM.,PROFUNDIDAD 37CM.,ESPESOR 0,8CM. | |
$ 62.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.000
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$ 62.000
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Total Neto
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$ 62.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1.000
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IVA 19 %
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$ 11.970
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$ 74.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.