Orden de Compra. Nº1079866-710-AG20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO 1079866-153-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-710-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO 1079866-153-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1403290 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
Comuna Santiago
Impuesto 62241,53
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 20 OF. 41 REGIÓN METROPOLITANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proser S.A.
Razón Social PROSER S.A
R.U.T. 76.308.616-k
Sucursal Proser S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.820 $ 13.820
47131810
Productos para lavar platos8UnidadLAVALOZALAVALOZA $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadDESENGRASANTEDESENGRASANTE $ 4.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.288 $ 36.288
12141901
Cloro Cl16UnidadCLORO GEL 5 LTS X 2 UNIDADESCLORO GEL 5 LTS X 2 UNIDADES $ 5.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.208 $ 90.208
47131619
Cabezas de trapero5UnidadTRAPERO REUTILIZABLE X 10TRAPERO REUTILIZABLE X 10 $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
14111703
Toallas de papel9UnidadTOALLA DE PAPEL  $ 7.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.707 $ 67.707
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON X 12 UNIDADES  $ 12.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.696 $ 24.696
47131611
Palas para basura2UnidadPALA X 12 UNIDADES  $ 15.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.008 $ 31.008
Total Neto $ 327.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.242
TOTAL OC $ 389.829


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.