Orden de Compra. Nº1079866-720-AG25 "ADQUISICION DE PROYECTO BIENESTAR 11° COM LO ESPEJO , TENENCIA LO SIERRA: 1079866-502-COT25, CDR: 334, DOE: 241168260"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-720-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PROYECTO BIENESTAR 11° COM LO ESPEJO , TENENCIA LO SIERRA: 1079866-502-COT25, CDR: 334, DOE: 241168260
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación TTE. CRUZ NRO. 720
Comuna Pudahuel
Impuesto 484147,55
Dirección de Envío de la Factura TTE. CRUZ NRO. 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION QUE RECEPCIONAN11° COM LO ESPEJO : AVENIDA JOSE MARIA CARO # 3971
TENENCIA LO SIERRA: AVENIDA LO ESPEJO # 03431

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES O&E SPA
Razón Social INVERSIONES O&E SPA
R.U.T. 77.982.914-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES O&E SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201605
Comedores1Unidad01 JUEGO DE COMEDOR DE 6 SILLAS  $ 250.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.100 $ 250.100
30201605
Comedores1Unidad01 JUEGO DE COMEDOR DE 8 SILLAS  $ 432.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.100 $ 432.100
52152016
Vajilla de uso doméstico2Unidad02 JUEGO DE VAJILLA 16 PIEZAS  $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
52151709
Set de cubiertos2Unidad02 JUEGO DE CUBIERTOS 42 PIEZAS  $ 42.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.200 $ 84.200
52151501
Baterías de cocina desechables domésticas1Unidad01 JUEGO DE BATERIAS 8 PIEZAS  $ 53.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.545 $ 53.545
52141502
Hornos microondas domésticos2Unidad02 MICROONDAS 25 LTS  $ 94.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.200 $ 188.200
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD1Unidad01 SMART TV 55" 4K  $ 289.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.100 $ 289.100
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD1Unidad01 SMART TV 50" 4K  $ 289.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.100 $ 289.100
52152102
Vasos para beber domésticos6Unidad06 JUEGOS DE VASOS (6 UNID)  $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
52141501
Refrigeradores domésticos1Unidad01 REFRIGERADOR SBS 428 LTS  $ 458.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.100 $ 458.100
56112103
Asientos de living o sala de espera1Unidad01 JUEGO DE LIVING (1 SOFA + 2 SILLONES)  $ 419.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.100 $ 419.100
Total Neto $ 2.548.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 484.148
TOTAL OC $ 3.032.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.