Orden de Compra. Nº
1079866-720-AG25
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ADQUISICION DE PROYECTO BIENESTAR 11° COM LO ESPEJO , TENENCIA LO SIERRA: 1079866-502-COT25, CDR: 334, DOE: 241168260
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079866-720-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PROYECTO BIENESTAR 11° COM LO ESPEJO , TENENCIA LO SIERRA: 1079866-502-COT25, CDR: 334, DOE: 241168260
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T.
65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T.
65.091.977-7
Dirección de Facturación
TTE. CRUZ NRO. 720
Comuna
Pudahuel
Impuesto
484147,55
Dirección de Envío de la Factura
TTE. CRUZ NRO. 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION QUE RECEPCIONAN
11° COM LO ESPEJO : AVENIDA JOSE MARIA CARO # 3971
TENENCIA LO SIERRA: AVENIDA LO ESPEJO # 03431
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES O&E SPA
Razón Social
INVERSIONES O&E SPA
R.U.T.
77.982.914-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES O&E SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201605
Comedores
1
Unidad
01 JUEGO DE COMEDOR DE 6 SILLAS
$ 250.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.100
$ 250.100
30201605
Comedores
1
Unidad
01 JUEGO DE COMEDOR DE 8 SILLAS
$ 432.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 432.100
$ 432.100
52152016
Vajilla de uso doméstico
2
Unidad
02 JUEGO DE VAJILLA 16 PIEZAS
$ 25.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
52151709
Set de cubiertos
2
Unidad
02 JUEGO DE CUBIERTOS 42 PIEZAS
$ 42.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.200
$ 84.200
52151501
Baterías de cocina desechables domésticas
1
Unidad
01 JUEGO DE BATERIAS 8 PIEZAS
$ 53.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.545
$ 53.545
52141502
Hornos microondas domésticos
2
Unidad
02 MICROONDAS 25 LTS
$ 94.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.200
$ 188.200
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD
1
Unidad
01 SMART TV 55" 4K
$ 289.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.100
$ 289.100
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD
1
Unidad
01 SMART TV 50" 4K
$ 289.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.100
$ 289.100
52152102
Vasos para beber domésticos
6
Unidad
06 JUEGOS DE VASOS (6 UNID)
$ 5.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.200
$ 34.200
52141501
Refrigeradores domésticos
1
Unidad
01 REFRIGERADOR SBS 428 LTS
$ 458.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 458.100
$ 458.100
56112103
Asientos de living o sala de espera
1
Unidad
01 JUEGO DE LIVING (1 SOFA + 2 SILLONES)
$ 419.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419.100
$ 419.100
Total Neto
$ 2.548.145
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 484.148
TOTAL OC
$ 3.032.293
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.