Orden de Compra. Nº
1079866-728-AG25
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ADQUISICION PROYECTO BIENESTAR 34° COM. VISTA ALGRE, 25° COM. MAIPU, SUBCOM MAIPU ORIENTE : 1079866-514-COT25, CDR: 334, DOE: 241168260
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079866-728-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION PROYECTO BIENESTAR 34° COM. VISTA ALGRE, 25° COM. MAIPU, SUBCOM MAIPU ORIENTE : 1079866-514-COT25, CDR: 334, DOE: 241168260
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T.
65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T.
65.091.977-7
Dirección de Facturación
Tte. Cruz 720
Comuna
Pudahuel
Impuesto
529855,09
Dirección de Envío de la Factura
Tte. Cruz 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION QUE RECEPCIONAN
34° COM VISTA ALEGRE : AVENIDA LAS TORRES # 7468
25° COM. MAIPU : BAILEN # 2185
SUBCOM MAIPU ORIENTE : AVENIDA PARQUE CENTRAL OTE. # 671
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMFA
Razón Social
INVERSIONES IMFA SPA
R.U.T.
77.695.701-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMFA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52141502
Hornos microondas domésticos
1
Unidad
01 MICROONDAS 48 LTS
$ 108.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.043
$ 108.043
52141522
Tostadores domésticos
1
Unidad
01 TOSTADOR PANINI
$ 21.609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.609
$ 21.609
52141502
Hornos microondas domésticos
1
Unidad
01 HORNO ELECTRICO 48 LTS
$ 102.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.041
$ 102.041
52141501
Refrigeradores domésticos
1
Unidad
01 REFRIGERADOR 234 LTS
$ 300.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.120
$ 300.120
40101604
Ventiladores
1
Unidad
01 VENTILADOR DE PIE
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.807
$ 16.807
56101522
Sillón
2
Unidad
02 FUTON
$ 60.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.048
$ 120.048
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado
1
Unidad
01 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU
$ 360.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.144
$ 360.144
52141501
Refrigeradores domésticos
1
Unidad
01 REFRIGERADOR 391 LTS.
$ 392.557,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 392.557
$ 392.557
52151501
Baterías de cocina desechables domésticas
1
Unidad
01 JUEGO DE OLLAS 15 PIEZAS
$ 42.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.017
$ 42.017
56101504
Sillas
18
Unidad
18 SILLAS DE COMEDOR
$ 15.606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.908
$ 280.908
56112103
Asientos de living o sala de espera
3
Unidad
03 JUEGOS DE LIVING (1 SOFA+ 2 SILLONES)
$ 348.139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.044.417
$ 1.044.417
Total Neto
$ 2.788.711
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 529.855
TOTAL OC
$ 3.318.566
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.