Orden de Compra. Nº1079866-728-AG25 "ADQUISICION PROYECTO BIENESTAR 34° COM. VISTA ALGRE, 25° COM. MAIPU, SUBCOM MAIPU ORIENTE : 1079866-514-COT25, CDR: 334, DOE: 241168260"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-728-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PROYECTO BIENESTAR 34° COM. VISTA ALGRE, 25° COM. MAIPU, SUBCOM MAIPU ORIENTE : 1079866-514-COT25, CDR: 334, DOE: 241168260
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación Tte. Cruz 720
Comuna Pudahuel
Impuesto 529855,09
Dirección de Envío de la Factura Tte. Cruz 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION QUE RECEPCIONAN34° COM VISTA ALEGRE : AVENIDA LAS TORRES # 7468
25° COM. MAIPU : BAILEN # 2185
SUBCOM MAIPU ORIENTE : AVENIDA PARQUE CENTRAL OTE. # 671
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMFA
Razón Social INVERSIONES IMFA SPA
R.U.T. 77.695.701-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMFA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141502
Hornos microondas domésticos1Unidad01 MICROONDAS 48 LTS  $ 108.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.043 $ 108.043
52141522
Tostadores domésticos1Unidad01 TOSTADOR PANINI  $ 21.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.609 $ 21.609
52141502
Hornos microondas domésticos1Unidad01 HORNO ELECTRICO 48 LTS  $ 102.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.041 $ 102.041
52141501
Refrigeradores domésticos1Unidad01 REFRIGERADOR 234 LTS  $ 300.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.120 $ 300.120
40101604
Ventiladores1Unidad01 VENTILADOR DE PIE  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
56101522
Sillón2Unidad02 FUTON  $ 60.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.048 $ 120.048
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Unidad01 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU  $ 360.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.144 $ 360.144
52141501
Refrigeradores domésticos1Unidad01 REFRIGERADOR 391 LTS.  $ 392.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.557 $ 392.557
52151501
Baterías de cocina desechables domésticas1Unidad01 JUEGO DE OLLAS 15 PIEZAS  $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
56101504
Sillas18Unidad18 SILLAS DE COMEDOR  $ 15.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.908 $ 280.908
56112103
Asientos de living o sala de espera3Unidad03 JUEGOS DE LIVING (1 SOFA+ 2 SILLONES)  $ 348.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.417 $ 1.044.417
Total Neto $ 2.788.711
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 529.855
TOTAL OC $ 3.318.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.