Orden de Compra. Nº1079967-107-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-147-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-107-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-147-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 74860
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1Unidad20 – BOLSA BASURA 70x90 10 UN 10 – BOLSA BASURA 120x130 5 UN 6 – JABÓN LÍQUIDO AVENA & ALMENDRAS 750 ML 31 – SABANILLA PACK 2x48 MT 3 – LAVALOZA LIMÓN 750 ML 1 – LAVALOZA ULTRACONCENTRADO 5L 14 – TRAPEROS PISOS MULTIUSO 10 – TOALLAS DESINFECTANTES 90 UN 7 – LUSTRAMUEBLES CREMA VAINILLA 250 ML 10 – PALA MANGO LARGO 8 – ESCOBILLÓN EXTERIOR GRANDE 8 – ESCOBILLÓN ECO CLÁSICO 6 – REPUESTO MOPA ALGODÓN 300 GR 10 – CLORO GEL I  $ 394.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.000 $ 394.000
Total Neto $ 394.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.860
TOTAL OC $ 468.860


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.