Orden de Compra. Nº1079967-231-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-287-COT26/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCIÓN ESPECIALIZADA O.S.9 IQUIQUE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-231-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-287-COT26/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCIÓN ESPECIALIZADA O.S.9 IQUIQUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 19002,85
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTALOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION BULNES NRO. 404 IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ensus Chile SpA
Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
R.U.T. 77.025.316-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ensus Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento3Unidad no definidaGUANTES M  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42312307
Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento3Unidad no definidaGUANTES L  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42312307
Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento2Unidad no definidaGUANTES S  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
42312307
Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento6Unidad no definidaALCOHOL PAD CAJA DE 100 UNIDADES  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42312307
Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento5Unidad no definidaVENDA ELASTICADA 5CM X 4.50M  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
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Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento6Unidad no definidaLEUKOPLAST BARRIER 2,5 CM X 5M  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42312307
Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento37Unidad no definidaSUERO FISIOLOGICO 20ML  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240
42312307
Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento15Unidad no definidaGASA NO TEJIDA 5 X 5  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
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Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento15Unidad no definidaGASA NO TEJIDA 7,5 X 7,5  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
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Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento15Unidad no definidaGASA NO TEJIDA 10 X 10  $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795 $ 3.795
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Productos médicos quirúrgicos de desbridamiento5Unidad no definidaLEUKOFIX 2,5  $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
Total Neto $ 100.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.003
TOTAL OC $ 119.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.