Orden de Compra. Nº1079967-309-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-341-COT25/ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA OFICINA DE LA AYUDANTIA DE LA ZONA TARAPACA"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-309-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-341-COT25/ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA OFICINA DE LA AYUDANTIA DE LA ZONA TARAPACA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 103694,02
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arca Constructora
Razón Social ARCA CONSTRUCTORA SPA
R.U.T. 78.050.769-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arca Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111803
Portalámparas6Unidad6 CAJA REV RIPADO PIG BOSCO/BCO Wall Panel 3D 21.8x248 cm Bosco/Blanco 2.160 m2 O SUS EQUIVALENTES   $ 48.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.198 $ 291.198
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJA A-257 MADERA GRANO 120 O SUS EQUIVALENTES   $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244 $ 1.244
32111503
Diodos emisores de luz (LED)2UnidadPANEL LED OFICINA 45W 280X1180  $ 22.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.620 $ 44.620
31211904
Brochas3UnidadBROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 O SUS EQUIVALENTES   $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347 $ 1.347
31211705
Barniza de laca1UnidadBARNIZ MAR CAOBA CERESITA 1 GL O SUS EQUIVALENTES   $ 26.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.439 $ 26.439
52131501
Cortinas1UnidadCortina roller dúo 180x250 DIA/NOCHE  $ 82.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.134 $ 82.134
31211603
Pintura secante2UnidadESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO BLANCO 1GL.   $ 25.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.578 $ 50.578
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO FIBRA ANTIGOTA 23CM  $ 6.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.198 $ 18.198
Total Neto $ 515.758
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 103.694
TOTAL OC $ 649.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.