Orden de Compra. Nº1079967-56-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1079967-7-L124/2DO. PROCESO DE ADQUISICIÓN E INSTALACION DE NEUMATICOS Y LLANTAS PARA LOSVEHICULOS FISCALES DEL DAOP."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-56-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079967-7-L124/2DO. PROCESO DE ADQUISICIÓN E INSTALACION DE NEUMATICOS Y LLANTAS PARA LOSVEHICULOS FISCALES DEL DAOP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079967-7-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 342000
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTALA TOTALIDAD DE LOS REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADOS Y COORDINADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION BULNES NRO. 404 IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSOLA SPA
Razón Social INVERSIONES SOLA SPA
R.U.T. 77.805.869-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSOLA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles8UnidadNEUMATICOS 265/65 R17NEUMATICOS 26565R17 DE 10 TELAS AT W01 VALOR INCLUYE MONTAJE BALANCEO VALVULAS NUEVAS Y ALINEAMIENTO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
25171901
Llantas y ruedas para automóviles8UnidadLLANTA 17" PULGADASAROS 17 5X114 NUEVOS GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Total Neto $ 1.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.000
TOTAL OC $ 2.142.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.