Orden de Compra. Nº1079967-587-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-761-COT25 contingencia aniversario 18 de octubre año 2025 casino 1ra "
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-587-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-761-COT25 contingencia aniversario 18 de octubre año 2025 casino 1ra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA INTERNA del sistema SISTEMA INTERNO INST.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 397857,34
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Felipito
Razón Social EDGARDO ANTONIO ESPINOZA CARES
R.U.T. 10.638.931-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Felipito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos262UnidadKRYZPO 37 GRS.  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.680 $ 167.680
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos262UnidadALFAJORES DE BOM BOM   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.660 $ 112.660
50202310
Agua mineral262UnidadAGUA MINERAL DE 600 CC CON GAS Y SIN GAS   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.500 $ 196.500
50202311
Bebidas262UnidadBEBIDAS DE 591 CC VARIEDADES   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.580 $ 285.580
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas17kilogramoCHURRASCO DE PRIMERA   $ 9.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.530 $ 154.530
50202309
Bebida energética o deportiva262UnidadPOWERADE EN BOTELLAS DE 850 CC.  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.280 $ 246.280
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos262UnidadGALLETAS KUKY DE 120 GRS.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.100 $ 275.100
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos262UnidadCHOCOLATE TRENCITO EN BARRA DE 24 GRS.  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.560 $ 99.560
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos262UnidadFRUTOS SECO 80 GRS MARCA VIVO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.120 $ 330.120
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos262UnidadCERAL BAR 21 GRS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.500 $ 65.500
50181901
Pan fresco262UnidadPAN MARRAQUETA CHUJIENTE   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.460 $ 86.460
50131801
Queso natural9kilogramoQUESO LAMINADO   $ 8.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.016 $ 74.016
Total Neto $ 2.093.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.857
TOTAL OC $ 2.491.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.