Orden de Compra. Nº
1079967-587-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-761-COT25 contingencia aniversario 18 de octubre año 2025 casino 1ra
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079967-587-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-761-COT25 contingencia aniversario 18 de octubre año 2025 casino 1ra
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CUENTA INTERNA del sistema SISTEMA INTERNO INST.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Facturación
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna
Iquique
Impuesto
397857,34
Dirección de Envío de la Factura
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Felipito
Razón Social
EDGARDO ANTONIO ESPINOZA CARES
R.U.T.
10.638.931-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado Felipito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
262
Unidad
KRYZPO 37 GRS.
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.680
$ 167.680
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
262
Unidad
ALFAJORES DE BOM BOM
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.660
$ 112.660
50202310
Agua mineral
262
Unidad
AGUA MINERAL DE 600 CC CON GAS Y SIN GAS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.500
$ 196.500
50202311
Bebidas
262
Unidad
BEBIDAS DE 591 CC VARIEDADES
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.580
$ 285.580
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas
17
kilogramo
CHURRASCO DE PRIMERA
$ 9.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.530
$ 154.530
50202309
Bebida energética o deportiva
262
Unidad
POWERADE EN BOTELLAS DE 850 CC.
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.280
$ 246.280
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
262
Unidad
GALLETAS KUKY DE 120 GRS.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.100
$ 275.100
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
262
Unidad
CHOCOLATE TRENCITO EN BARRA DE 24 GRS.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.560
$ 99.560
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
262
Unidad
FRUTOS SECO 80 GRS MARCA VIVO
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.120
$ 330.120
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
262
Unidad
CERAL BAR 21 GRS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.500
$ 65.500
50181901
Pan fresco
262
Unidad
PAN MARRAQUETA CHUJIENTE
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.460
$ 86.460
50131801
Queso natural
9
kilogramo
QUESO LAMINADO
$ 8.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.016
$ 74.016
Total Neto
$ 2.093.986
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 397.857
TOTAL OC
$ 2.491.843
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.