Orden de Compra. Nº1079967-675-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-577-COT24/ADQUISICIÓN DE PROYECTO DE MATERIALES DE MANTENCIÓN DE VIVIENDAS FISCALES PARA COMISIÓN POBLACIÓN DE LA 2DA. COMISARIA POZO ALMONTE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-675-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-577-COT24/ADQUISICIÓN DE PROYECTO DE MATERIALES DE MANTENCIÓN DE VIVIENDAS FISCALES PARA COMISIÓN POBLACIÓN DE LA 2DA. COMISARIA POZO ALMONTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 129887,8
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTALOS MATERIALES DEBEN SWER ENTREGADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION PEDRO LAGOS NRO. 1034, IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Eduardo
Razón Social CRISTIAN EDUARDO ARAVENA GUTIERREZ, SERVICIOS INTEGRALES INGED&3EI EMP
R.U.T. 76.426.714-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristian Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes20UnidadESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO DUO CLASSIC 1 LITRO DE COLOR BLANCO   $ 15.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.400 $ 306.400
31211701
Esmaltes20UnidadESMALTE SINTÉTICO CERELUXE ¼ GALÓN DE COLOR BLANCO MARCA CERECITA, O SU EQUIVALENTE  $ 8.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.020 $ 170.020
31211904
Brochas20UnidadBROCHA DE 3 PULGADA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
48101615
Lavaplatos de uso comercial5UnidadMONOMANDO PARA LAVAPLATOS CGC-200 DE COLOR NEGRO, MATERIAL CROMADO  $ 32.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.950 $ 164.950
31201509
Cinta adhesiva de nilon5UnidadCINTA TEFLÓN PREMIUM ¾” 10 METROS MARCA TOPEX, O SU EQUIVALENTE  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
Total Neto $ 683.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.888
TOTAL OC $ 813.508


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.790.374-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.490.468-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.426.714-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.