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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079967-675-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-577-COT24/ADQUISICIÓN DE PROYECTO DE MATERIALES DE MANTENCIÓN DE VIVIENDAS FISCALES PARA COMISIÓN POBLACIÓN DE LA 2DA. COMISARIA POZO ALMONTE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
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R.U.T. |
60.505.102-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
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R.U.T. |
60.505.102-2 |
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Dirección de Facturación |
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
129887,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| NOTA | LOS MATERIALES DEBEN SWER ENTREGADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION PEDRO LAGOS NRO. 1034, IQUIQUE. |
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Proveedor |
Cristian Eduardo |
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Razón Social |
CRISTIAN EDUARDO ARAVENA GUTIERREZ, SERVICIOS INTEGRALES INGED&3EI EMP
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R.U.T. |
76.426.714-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristian Eduardo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211701
| Esmaltes | 20 | Unidad | ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO DUO CLASSIC 1 LITRO DE COLOR BLANCO | |
$ 15.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 306.400
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$ 306.400
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31211701
| Esmaltes | 20 | Unidad | ESMALTE SINTÉTICO CERELUXE ¼ GALÓN DE COLOR BLANCO MARCA CERECITA, O SU EQUIVALENTE | |
$ 8.501,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.020
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$ 170.020
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31211904
| Brochas | 20 | Unidad | BROCHA DE 3 PULGADA | |
$ 1.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.800
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$ 35.800
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48101615
| Lavaplatos de uso comercial | 5 | Unidad | MONOMANDO PARA LAVAPLATOS CGC-200 DE COLOR NEGRO, MATERIAL CROMADO | |
$ 32.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.950
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$ 164.950
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31201509
| Cinta adhesiva de nilon | 5 | Unidad | CINTA TEFLÓN PREMIUM ¾” 10 METROS MARCA TOPEX, O SU EQUIVALENTE | |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.450
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$ 6.450
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Total Neto
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$ 683.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.888
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$ 813.508
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.