Orden de Compra. Nº1079967-679-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-878-COT25/ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DESMONTAJE, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONA DE CARABINEROS TARAPACA"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-679-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-878-COT25/ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DESMONTAJE, MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 693495,44
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTALOS TICKETS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION BULNES NRO. 404 IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Spa
Razón Social INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.727.106-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía148UnidadSERVICIO A REALIZAR EN 150 VEHICULOS, SERVICIO DE ALINEACION DE TREN DELANTERO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE SUS 4 NEUMATICOS, SERVICIO DE BALANCEO DE SUS 4 NEUMATICOS, CAMBIO DE VALVULA A SUS 4 NEUMATICOS. INCLUIR TICKETS.  $ 24.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.649.976 $ 3.649.976
Total Neto $ 3.649.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 693.495
TOTAL OC $ 4.343.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.