Orden de Compra. Nº1079967-705-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1079967-170-LE24/SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEL INMUEBLE DE LA SECCIÓN S.E.B.V. IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-705-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079967-170-LE24/SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEL INMUEBLE DE LA SECCIÓN S.E.B.V. IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR ERROR DE EVALUACIÓN NO SE CONSIDERÓ LA VISITA A TERRENO A TODOS LOS PROVEEDORES AL MOMENTO DE EVALUAR, PARA MEJOR TRANSPARENCIA SE SUBIRÁ NUEVAMENTE EL PROCESO AL MERCADO PÚBLICO.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079967-170-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 1292000
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTAEL SERVICIO DEBE SER COORDINADO EN LA SIGUIENTE DIRECCION PLAYA LIGATE NRO. 3331 IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAPALO
Razón Social GRACIELA JACQUELINE CAMPOS APABLAZA
R.U.T. 15.003.088-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAPALO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadCONFORME AL ANEXO UNO ADJUNTO“SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEL INMUEBLE DE LA SECCIÓN S.E.B.V. IQUIQUE” $ 6.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800.000 $ 6.800.000
Total Neto $ 6.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.292.000
TOTAL OC $ 8.092.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.