Orden de Compra. Nº1079967-714-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-679-COT24/ADQUISICION DE ESMALTES DE COLOR BLANCO PARA DEPENDENCIAS DE LA SUBCOMISARIA HUARA"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-714-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-679-COT24/ADQUISICION DE ESMALTES DE COLOR BLANCO PARA DEPENDENCIAS DE LA SUBCOMISARIA HUARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 103622,2
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTALOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION PEDRO LAGOS NRO. 1034 IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUMART S A
Razón Social CONSTRUMART S A
R.U.T. 96.511.460-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUMART S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura11Unidad no definidaESMALTE AL AGUA 4 GALONES DE COLOR BLANCO MARCA PAJARITO, O SU EQUIVALENTE.  $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.380 $ 545.380
Total Neto $ 545.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.622
TOTAL OC $ 649.002


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.032.034-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.572.245-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.572.245-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.790.324-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.938.053-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.511.460-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.