Orden de Compra. Nº
1079967-739-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-485-COT21, PARA LA AA.FF. 2DA. COMISARIA POZO ALMONTE
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079967-739-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-485-COT21, PARA LA AA.FF. 2DA. COMISARIA POZO ALMONTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Facturación
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna
Iquique
Impuesto
80661,46
Dirección de Envío de la Factura
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Spa
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
2
Unidad
FOTOCOPIA COLOR OFICIO PASTEL CREMA (IVORY)
$ 10.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.622
$ 21.622
44121505
Sobres especiales
100
Unidad
SACO EXTRA OFICIO KRAFT 75GR 30X40CM
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.300
44121708
Marcadores
24
Unidad
PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.152
$ 7.152
60121108
Croqueras
10
Unidad
BLOCK PEPICADO OFICIO 7MM 80 HOJAS
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.530
$ 13.530
14111525
Papel multiuso
120
Unidad
RESMA FOTOCOPIA OFICIO MULTIPROPOSITO 500 HJS EQUALIT O SU SIMILAR
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.680
$ 334.680
44121708
Marcadores
24
Unidad
PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL BISELADA
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.152
$ 7.152
44121708
Marcadores
12
Unidad
PLUMON PERMANENTE COLOR VERDE BISELADA
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.576
$ 3.576
14111525
Papel multiuso
2
Unidad
FOTOCOPIA COLOR OFICIO PASTEL CELESTE (BLUE)
$ 10.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.622
$ 21.622
44121505
Sobres especiales
100
Unidad
SOBRE OFICIO BLANCO 24X34CM
$ 69,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
Total Neto
$ 424.534
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.661
TOTAL OC
$ 505.195
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.