Orden de Compra. Nº1079967-739-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-485-COT21, PARA LA AA.FF. 2DA. COMISARIA POZO ALMONTE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-739-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-485-COT21, PARA LA AA.FF. 2DA. COMISARIA POZO ALMONTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS I ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 80661,46
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2UnidadFOTOCOPIA COLOR OFICIO PASTEL CREMA (IVORY)  $ 10.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.622 $ 21.622
44121505
Sobres especiales100UnidadSACO EXTRA OFICIO KRAFT 75GR 30X40CM  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
44121708
Marcadores24UnidadPLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.152 $ 7.152
60121108
Croqueras10UnidadBLOCK PEPICADO OFICIO 7MM 80 HOJAS  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530
14111525
Papel multiuso120UnidadRESMA FOTOCOPIA OFICIO MULTIPROPOSITO 500 HJS EQUALIT O SU SIMILAR  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.680 $ 334.680
44121708
Marcadores24UnidadPLUMON PERMANENTE COLOR AZUL BISELADA  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.152 $ 7.152
44121708
Marcadores12UnidadPLUMON PERMANENTE COLOR VERDE BISELADA  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576 $ 3.576
14111525
Papel multiuso2UnidadFOTOCOPIA COLOR OFICIO PASTEL CELESTE (BLUE)  $ 10.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.622 $ 21.622
44121505
Sobres especiales100UnidadSOBRE OFICIO BLANCO 24X34CM  $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
Total Neto $ 424.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.661
TOTAL OC $ 505.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.