Orden de Compra. Nº1079967-749-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-659-COT22/ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA 4TA. COMISARIA CAVANCHA."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-749-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-659-COT22/ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA 4TA. COMISARIA CAVANCHA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS I ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 9000,11
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTALA TOTODALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN INDICADA, (4TA. COMISARIA CAVANCHA).
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes20CajaCORCHETES 26/6DE 5000 COLON O SU EQUIVALENTE  $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380
14111530
Notas de papel autoadhesivo11UnidadPOST-IT BANDERITAS 3M  $ 2.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.342 $ 23.342
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento21UnidadADHESIVO BARRA 21GR. STICK TORRE O SU EQUIVALENTE  $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.647 $ 10.647
Total Neto $ 47.369
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.000
TOTAL OC $ 56.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.