Orden de Compra. Nº1079969-112-CM20 "MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA PREFECTURA SEGURIDAD PRIVADA O.S.10 LOS MILITARES 4221 LAS CONDES"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079969-112-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA PREFECTURA SEGURIDAD PRIVADA O.S.10 LOS MILITARES 4221 LAS CONDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 131630
Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar18 (1007009 )SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES 1025009(1007009) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES; Código: 11469; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.748 $ 62.748
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso200 (1108026 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: 11827; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.000 $ 505.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1602341 )SOBRE TEKNOFAS SACO REVISTA BLANCO 23 X 30 100 UNIDADES 1604240(1602341) SOBRE TEKNOFAS SACO REVISTA BLANCO 23 X 30 100 UNIDADES; Código: 85375; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.900 $ 116.900
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones20 (1108631 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 70 CON FRENO UNIDAD 1128631(1108631) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 70 CON FRENO UNIDAD; Código: 89096; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos80 (1007350 )CARPETA COLÓN COLGANTE PLASTICA UNIDAD 1025350(1007350) CARPETA COLÓN COLGANTE PLASTICA UNIDAD; Código: 19927; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
Total Neto $ 699.788
Descuento $ 6.998
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.630
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 824.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.