Orden de Compra. Nº1079969-195-SE24 "MANTENIMIENTO Y REMODELACION RECINTO DE ESPERA SALA EXAMEN DIGITAL DE LA PREFECTURA DE SEGURIDAD PRIVADA O.S10 DEPENDIENTE DE LA ZOSEPCAR "
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079969-195-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REMODELACION RECINTO DE ESPERA SALA EXAMEN DIGITAL DE LA PREFECTURA DE SEGURIDAD PRIVADA O.S10 DEPENDIENTE DE LA ZOSEPCAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079969-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 1646378,12
Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA BECA EIRL
Razón Social CONSTRUCTORA JULIO BENJAMÍN CASTRO HOWARD E.I.R.L.
R.U.T. 76.390.314-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA BECA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSERVICIO DE MANTENCION Y REMODELACION RECINTO DE ESPERA DE SALA DE EXAMEN DIGITAL DE LA PREFECTURA O.S.10. PLAZO TOTAL PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y RECEPCION CONFORME 10 DIAS HABILES.MONTO NETO , SEGUN ITEMIZADO OFICIAL $ 8.665.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.665.148 $ 8.665.148
Total Neto $ 8.665.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.646.378
TOTAL OC $ 10.311.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.