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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079969-3-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN JARDINES Y ÁREAS VERDES PREF. O.S.11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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549723-9-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
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R.U.T. |
61.944.800-6 |
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Dirección de Facturación |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
110833,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial e inversiones FQP E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES FRANCISCO JAVIER
QUINZACA
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R.U.T. |
76.343.398-6 |
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Sucursal |
Comercial e inversiones FQP E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Unidad no definida | SERVICIO MANTENCIÓN JARDINES PARA PREFECTURA O.S.11 EN CALLE RETIRO Nº 1570 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
ORDEN DE TRABAJO Nº 712 | SERVICIO MANTENCIÓN JARDINES PARA PREFECTURA O.S.11 MAYO 2019.
ORDEN DE TRABAJO Nº 712 |
$ 583.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 583.333
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$ 583.333
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Total Neto
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$ 583.333
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.833
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$ 694.166
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.