Orden de Compra. Nº1079969-41-SE25 "ADQUISICION E INSTALACION PISO DE GOMA MULTIFUNCIONAL PARA EL POLIGONO DE TIRO DE LA PREFECTURA O.S.10."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079969-41-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION E INSTALACION PISO DE GOMA MULTIFUNCIONAL PARA EL POLIGONO DE TIRO DE LA PREFECTURA O.S.10.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079969-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 1516200
Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIRECTA
Razón Social CONSTRUCTORA DIRECTA SPA
R.U.T. 78.073.147-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIRECTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Suelos de caucho30UnidadGOMAS DE 8 A 10MM. DE 1 METRO ANCHO X 10 METROS LARGO CONFORME A AXEXO TECNICOADQUISICION E INSTALACION PISO DE GOMA MULTIFUNCIONAL PARA EL POLIGONO DE TIRO DE LA PREFECTURA O.S.10. $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980.000 $ 7.980.000
Total Neto $ 7.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.516.200
TOTAL OC $ 9.496.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.