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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079969-50-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 150.000 FLYERS PARA CAMPAÑA PREVENTIVA ENTREGA TU ARMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1079969-12-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
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R.U.T. |
61.944.800-6 |
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Dirección de Facturación |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
456000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Punto Grafix |
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Razón Social |
Punto Grafix SPA
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R.U.T. |
76.426.465-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Punto Grafix |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 150000 | Unidad no definida | Impresión de 150.000 Flyers embalados en paquetes de 2000 ejemplares, para la campaña preventiva Entrega tu Arma de la Prefectura Control de Armas y Explosivos O.S.11. | Impresión de 150.000 Flyers embalados en paquetes de 2000 ejemplares, para la campaña preventiva Entrega tu Arma de la Prefectura Control de Armas y Explosivos O.S.11. |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 2.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.000
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$ 2.856.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.