Orden de Compra. Nº1079969-53-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA 68º COMISARÍA, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA O.S.11"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079969-53-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA 68º COMISARÍA, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA O.S.11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 89159,4
Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Provek SpA
Razón Social PROVEK SPA
R.U.T. 77.631.284-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Provek SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151703
Tinta de huellas dactilares150UnidadTAPON DACTILAR COLOR NEGRO  $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
44121620
Dedo de goma120UnidadDEDAL DE GOMA MODELO NRO.11  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120
44121620
Dedo de goma120UnidadDEDAL DE GOMA MODELO NRO.12  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA VINIL OFICIO   $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.400 $ 138.400
44121612
Cuchillos cartoneros20UnidadCUCHILLO CARTONERO MODELO GRANDE CON FRENO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.020 $ 63.020
55121616
Banderitas autoadhesivas100UnidadBANDERITA ADHESIVAS COLORES DIFERENTES  $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100
Total Neto $ 469.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.159
TOTAL OC $ 558.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.