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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079969-81-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL D.C.A. DE LA PREFECTURA O.S.11. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
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R.U.T. |
61.944.800-6 |
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Dirección de Facturación |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
133893 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIA RAQUEL GRANT CORTES |
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Razón Social |
LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS
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R.U.T. |
8.112.942-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIA RAQUEL GRANT CORTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161504
| Tornillos para metales | 20 | Caja | TORNILLO AUTOPERF.HEX.C/GOL.GOMA 1X12 CAJA 100 UNIDADES | TORNILLO AUTOPERF.HEX.C/GOL.GOMA 1X12 CAJA 100 UNIDADES |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.000
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$ 98.000
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30102303
| Perfiles de hierro | 40 | Tira | PERFIL CUADRADO 30 X 30 X 2.0 MM X 6 MTS | PERFIL CUADRADO 30 X 30 X 2.0 MM X 6 MTS |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.000
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$ 380.000
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23153313
| Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria | 30 | Unidad Internacional | DISCO CORTE METAL 7" KLING 1.6 MM | DISCO CORTE METAL 7" KLING 1.6 MM |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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46181703
| Máscara de soldador | 1 | Unidad no definida | 1053047 MASCARA P/SOLDAR FOTOSENSIBLE MYH B | 1053047 MASCARA P/SOLDAR FOTOSENSIBLE MYH B |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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23171509
| Soldadura | 10 | kilogramo | SOLDADURA AL ARCO 6011 DE 1/8 MYH | SOLDADURA AL ARCO 6011 DE 1/8 MYH |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.000
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$ 58.000
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47131605
| Cepillos de limpieza | 3 | Unidad | 11556 ESCOBILLA ACERO S/MANGO TRUPER | 11556 ESCOBILLA ACERO S/MANGO TRUPER |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.700
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$ 8.700
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad | BROCHA ECOSA 2" | BROCHA ECOSA 2" |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad | ESMALTE CERELUXE 1 GL. COLOR CODIGO 6925 | ESMALTE CERELUXE 1 GL. COLOR CODIGO 6925 |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.000
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$ 81.000
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Total Neto
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$ 704.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.893
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$ 838.593
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.