Orden de Compra. Nº1079969-91-SE26 "SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 12 MESES DE SALA DE BOMBAS DE AGUA DE LA ZONA DE SEGURIDAD PRIVADA, CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079969-91-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 12 MESES DE SALA DE BOMBAS DE AGUA DE LA ZONA DE SEGURIDAD PRIVADA, CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079969-9-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación HUÉRFANOS Nº 540 SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 569520,972
Dirección de Envío de la Factura HUÉRFANOS Nº 540 SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZG
Razón Social ZUÑIGA GUERRERO SPA
R.U.T. 78.264.453-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ZG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71121407
Servicio de ayuda de optimización de la perforación del sitio del pozo12UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN POR 12 MESES DE SALA DE BOMBAS DE AGUAVALOR NETO $ 249.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.997.480 $ 2.997.479
Total Neto $ 2.997.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 569.521
TOTAL OC $ 3.567.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.