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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079969-91-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 12 MESES DE SALA DE BOMBAS DE AGUA DE LA ZONA DE SEGURIDAD PRIVADA, CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1079969-9-L126 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
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R.U.T. |
61.944.800-6 |
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Dirección de Facturación |
HUÉRFANOS Nº 540 SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
569520,972 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUÉRFANOS Nº 540 SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZG |
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Razón Social |
ZUÑIGA GUERRERO SPA
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R.U.T. |
78.264.453-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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71121407
| Servicio de ayuda de optimización de la perforación del sitio del pozo | 12 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN POR 12 MESES DE SALA DE BOMBAS DE AGUA | VALOR NETO |
$ 249.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.997.480
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$ 2.997.479
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Total Neto
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$ 2.997.479
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 569.521
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$ 3.567.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.