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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079969-93-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO 4203 / MFP4303 ZOSEPCAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
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R.U.T. |
61.944.800-6 |
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Dirección de Facturación |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1009384,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DGA INSUMOS |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
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R.U.T. |
77.185.217-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DGA INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | TÓNER 230X CIAN | |
$ 195.591,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.173.546
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$ 1.173.546
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | TÓNER 230X MAGENTA | |
$ 195.591,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.173.546
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$ 1.173.546
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | TÓNER 230X AMARILLO | |
$ 195.591,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.173.546
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$ 1.173.546
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44103103
| Tóner | 12 | Unidad | TÓNER 230X NEGRO | |
$ 149.326,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.791.912
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$ 1.791.912
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Total Neto
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$ 5.312.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.009.384
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$ 6.321.934
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.