Orden de Compra. Nº1079969-96-CM20 "RECARGA DE TARJETA DE ALIMENTACIÓN POR UN VALOR DE $ 546.000 PARA ZONA DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS NOVIEMBRE 2020 (273 RACIONES ADMINISTRATIVAS) CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 22.01.001.02."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079969-96-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE TARJETA DE ALIMENTACIÓN POR UN VALOR DE $ 546.000 PARA ZONA DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS NOVIEMBRE 2020 (273 RACIONES ADMINISTRATIVAS) CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 22.01.001.02.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.02 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 85345,85
Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMIPASS
Razón Social AMIPASS
R.U.T. 76.032.107-9
Sucursal AMIPASS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-13-LR18
ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN -1 (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN -(1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 2,1% $ 458.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.824 $ 458.824
Total Neto $ 458.824
Descuento $ 9.635
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.346
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 534.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.