Orden de Compra. Nº1080089-354-SE20 "Compra Materiales Oficina Licitac 1080089-13-LE20 "
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y servicios - DSSM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080089-354-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Oficina Licitac 1080089-13-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM
Razón Social Bienes y servicios - DSSM
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 912
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas del Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y servicios - DSSM
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 294720,4
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO

Despacho: O´Higgins N°834, Punta Arenas; Recepción con Guía de Despacho previamente coordinado con José Cataldo y/o Cristian Serpa al fono 56-61-2291142; bodega.ssmagallanes@redsalud.gov.cl OBSERVACIONES: Compra de alimentos e insumos con vencimiento igual o mayor a 12 meses de la fecha de facturación.

Datos de Facturación Servicio de Salud Magallanes, 61.607.900-K; Giro Administración Pública, Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas, DESPACHO: O´Higgins N°834, Punta Arenas; Recepción con Guía de Despacho previamente coordinado con José Cataldo y/o Cristian Serpa al fono 56-61-2291142; bodega.ssmagallanes@redsalud.gov.cl OBSERVACIONES: los cuales deben tener fecha de vencimiento igual o superior a 12 meses de la fecha que se acepta la orden de compra.

 

Facturación: El proveedor procederá a emitir la factura electrónica, previa aceptación de la orden de compra y recepción del bien o servicio en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl. El monto facturado no podrá exceder el monto total de la OC.

 

El documento tributario deberá emitirse, a nombre de:

 

Nombre:           Servicio de Salud Magallanes

R.U.T:              61.607.900-K

Giro:                 Administración Pública

Dirección:         Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas.

 

Despacho: O´Higgins N°834, Punta Arenas; Recepción con Guía de Despacho previamente coordinado con José Cataldo y/o Cristian Serpa al fono 56-61-2291142; bodega.ssmagallanes@redsalud.gov.cl OBSERVACIONES: Compra de alimentos e insumos con vencimiento igual o mayor a 12 meses de la fecha de facturación.

 

El proveedor ingresará su Documento Tributario Electrónico (DTE), en la plataforma www.sii.cl, para su validación. Posterior a ello deberá enviar su factura electrónica en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las siguientes 48 horas después de emitido el documento, que debe indicar datos de OC en el campo de referencia y en el detalle de la factura, la descripción del bien o servicio solicitado.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definidaCARPETA DE PVC, TAMAÑO OFICIOCARPETA DE PVC, TAMAÑO OFICIO $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300
31201517
Cinta para empaquetar50Unidad no definidaCINTA ADHESIVA CHICO, UNIDADCINTA ADHESIVA CHICO, UNIDAD $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44111521
Sujetapapeles40Unidad no definidaAPRETADOR DE PAPELES, COLOR NEGRO, TAMAÑO 25MM, 12 UNIDADESAPRETADOR DE PAPELES, COLOR NEGRO, TAMAÑO 25MM, 12 UNIDADES $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.560 $ 18.560
44121612
Cuchillos cartoneros5Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO DE 18MM, UNIDADCUCHILLO CARTONERO DE 18MM, UNIDAD $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definidaLÁPIZ DE PASTA, COLOR AZULLÁPIZ DE PASTA, COLOR AZUL $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
44121505
Sobres especiales400Unidad no definidaSOBRE OFICIO, TAMAÑO 20X26 CM, UNIDADSOBRE OFICIO, TAMAÑO 20X26 CM, UNIDAD $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
31201512
Cinta Transparente100Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE DE COLOR CAFÉCINTA DE EMBALAJE DE COLOR CAFÉ $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.300 $ 77.300
14111506
Papel para impresora del ordenador250Unidad no definidaRESMA PAPEL MULTIPROPOSITO, TAMAÑO OFICIO, BLANCA, 500 HOJAS, UNIDADRESMA PAPEL MULTIPROPOSITO, TAMAÑO OFICIO, BLANCA, 500 HOJAS, UNIDAD $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.500 $ 697.500
44121506
Sobres estándar100Unidad no definidaSOBRE EXTRA GRANDE, COLOR BLANCO, 30.3X39.5 CM, UNIDADSOBRE EXTRA GRANDE, COLOR BLANCO, 30.3X39.5 CM, UNIDAD $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111506
Papel para impresora del ordenador100Unidad no definidaRESMA PAPEL MULTIPROPOSITO, TAMAÑO CARTA, BLANCA, 500 HOJAS, UNIDADRESMA PAPEL MULTIPROPOSITO, TAMAÑO CARTA, BLANCA, 500 HOJAS, UNIDAD $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.800 $ 248.800
44122017
Carpetas colgantes o accesorios80Unidad no definidaCARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIOCARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIO $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.120 $ 37.120
44122001
Archivadores de fichas150Unidad no definidaARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO.ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO. $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.100 $ 251.100
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETA CON ELÁSTICO, TAMAÑO OFICIOCARPETA CON ELÁSTICO, TAMAÑO OFICIO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
44122011
Carpetas para archivos200Unidad no definidaCARPETA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIOCARPETA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600 $ 80.600
Total Neto $ 1.551.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.720
TOTAL OC $ 1.845.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.