Orden de Compra. Nº
1080089-450-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-74-L121
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1080089-450-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-74-L121
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1080089-74-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y servicios - DSSM
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 907 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
El pago será efectuado por TGR, entidad que pagará la Factura Electrónica que se encuentre en estado devengada y disponible para el pago en el SIGFE, cuyo pago electrónico será a 30 días, según la fecha de vencimiento de factura Circular N°9 28042020
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-k
Dirección de Facturación
Lautaro Navarro N° 829
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
276503,77
Dirección de Envío de la Factura
Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Socofar Division Munnich
Razón Social
SOCOFAR S A
R.U.T.
91.575.000-1
Sucursal
Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311515
Vendajes hidrocoloides
100
Unidad
Apósitos estériles tamaño 10x20
704063 TEGADERM CONTACT 7,5CM X 20CM 5643 3M INSTITUCIONES, APOSITO
$ 4.843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 484.300
$ 484.300
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero
50
Unidad
Bajada de Suero
834111 EQUIPO SUERO C/V C/Y L/SLIP MUNCARE (25), CAJA X 25, CHANNELMED, EQUIPO
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.418
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
300
Unidad
Baja Lengua
182059 BAJA LENGUAS MADERA MUNCARE (100), CAJA X 100, CHANNELMED, PALETA
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.595
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos
60
Unidad
Crema Antiseptica y Analgesica (para picaduras y quemaduras)
33012 FOILLE UNG.28GR. PROQUIFAR, UNGUENTO TOPICO
$ 5.137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 308.220
$ 308.220
42311511
Vendas de gasa
250
Unidad
Gasa Esteriles 7,5 x 7,5 cm
834113 MUNCARE GASA NO ADH.EST.7,5X7,5CM 4PLX2, CAJA X 2, CHANNELMED, GASA
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
53131628
Shampoo
150
Unidad
Launol con peine
1242 LAUNOL SH.120ML. CHILE CONSUMO, SHAMPOO MEDICADO
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 643.500
$ 643.500
Total Neto
$ 1.455.283
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 276.504
TOTAL OC
$ 1.731.787
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.