Orden de Compra. Nº1080089-450-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-74-L121"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080089-450-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-74-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-74-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 907 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago será efectuado por TGR, entidad que pagará la Factura Electrónica que se encuentre en estado devengada y disponible para el pago en el SIGFE, cuyo pago electrónico será a 30 días, según la fecha de vencimiento de factura Circular N°9 28042020
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 276503,77
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311515
Vendajes hidrocoloides100UnidadApósitos estériles tamaño 10x20704063 TEGADERM CONTACT 7,5CM X 20CM 5643 3M INSTITUCIONES, APOSITO $ 4.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.300 $ 484.300
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero50UnidadBajada de Suero834111 EQUIPO SUERO C/V C/Y L/SLIP MUNCARE (25), CAJA X 25, CHANNELMED, EQUIPO $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.418
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos300UnidadBaja Lengua182059 BAJA LENGUAS MADERA MUNCARE (100), CAJA X 100, CHANNELMED, PALETA $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.595
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos60UnidadCrema Antiseptica y Analgesica (para picaduras y quemaduras)33012 FOILLE UNG.28GR. PROQUIFAR, UNGUENTO TOPICO $ 5.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.220 $ 308.220
42311511
Vendas de gasa250UnidadGasa Esteriles 7,5 x 7,5 cm834113 MUNCARE GASA NO ADH.EST.7,5X7,5CM 4PLX2, CAJA X 2, CHANNELMED, GASA $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
53131628
Shampoo150UnidadLaunol con peine1242 LAUNOL SH.120ML. CHILE CONSUMO, SHAMPOO MEDICADO $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.500 $ 643.500
Total Neto $ 1.455.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.504
TOTAL OC $ 1.731.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.