Orden de Compra. Nº1080089-465-SE21 "Artículos de oficina DSSM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080089-465-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Artículos de oficina DSSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - DSSM
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 964 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 67338,66
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar100UnidadSobre 1/2 oficioSobre 1/2 oficio $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
44122011
Carpetas para archivos75UnidadCarpeta cartón oficioCarpeta cartón oficio $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.075
44111808
Regla T9UnidadSet de reglas 30 cmSet de reglas 30 cm $ 8.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.994 $ 77.994
31201512
Cinta Transparente50UnidadCinta adhesiva chicaCinta adhesiva chica $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44121506
Sobres estándar150UnidadSobre extra grande blancoSobre extra grande blanco $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
44101716
Perforadoras5UnidadPerforadora chicaPerforadora chica $ 7.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.960 $ 38.960
44101716
Perforadoras4UnidadPerforadora grandePerforadora grande $ 21.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.680 $ 84.680
44121904
Rellenos de tinta6UnidadTinta para sellos negro Tinta para sellos negro $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad no definidaCuaderno universitario 100 hojasCuaderno universitario 100 hojas $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
44121604
Timbres y sellos7UnidadFechadoresFechadores $ 9.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.835 $ 65.835
Total Neto $ 354.414
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.339
TOTAL OC $ 421.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.