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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080089-763-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASAJES JUN 24 1080089-62-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080089-62-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y servicios - DSSM |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro N° 829 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro N° 829 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro N° 829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUS-SUR® VIAJES |
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Razón Social |
TRANSP DE PASAJEROS Y CARGA Y GANADERA AQUILINO SI
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R.U.T. |
76.496.700-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BUS-SUR® VIAJES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101903
| Transporte carretera-marítimo | 1 | Unidad | TRANSPORTE DE PASAJEROS TERRESTRE JUNIO 2024
OTM 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 133 134 135 136 137 140 143 144 145 146 148 152 | TRANSPORTE DE PASAJEROS TERRESTRE JUNIO 2024
OTM 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 133 134 135 136 137 140 143 144 145 146 148 152
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$ 456.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.000
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$ 456.000
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Total Neto
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$ 456.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 456.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.