Orden de Compra. Nº1080093-160-SE25 "Art de aseo PRAIS 1080089-6-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080093-160-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Art de aseo PRAIS 1080089-6-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - APS
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 399 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna
Impuesto 88149,36
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aike Patagonia SPA
Razón Social AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.442.739-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaLavaloza 5 lts. Lavaloza 5 lts. $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
14111704
Papel higiénico15Unidad no definidaPapel higiénico 500 mts. pack 4 unidadesPapel higiénico 500 mts. pack 4 unidades $ 15.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.255 $ 234.255
14111703
Toallas de papel9Unidad no definidaToalla de papel 250 mts.Toalla de papel 250 mts. $ 14.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.039 $ 132.039
53131608
Jabones1Unidad no definidaJabón triclosan multiflex 5 lts.Jabón triclosan multiflex 5 lts. $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500
53131624
Toallitas húmedas25Unidad no definidaToallas húmedas desinfectantesToallas húmedas desinfectantes $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
Total Neto $ 463.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.149
TOTAL OC $ 552.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.