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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080094-15-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención iluminación perimetral SAMU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y servicios - SAMU |
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Razón Social |
Bienes y servicios - SAMU
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro N° 829 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
plehue |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y servicios - SAMU
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro N° 829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
68655,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro N° 829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NELSON AGUSTIN |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES, NELSON AGUSTIN CARDENAS
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R.U.T. |
76.707.747-5 |
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Sucursal |
NELSON AGUSTIN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111503
| Servicios de mantenimiento de la iluminación | 1 | Global | -Cambio de 6 focos quemados (proporcionados por SERVICIOS INTEGRALES NELSON AGUSTIN CARDENAS)
-Sellado de todas las cajas metálicas por donde ingresa el agua
-Cambio de treinta metros de cable multiflex
-Retiro del agua que se pueda encontrar en los ductos | Reparación e instalación de focos led en patio del edificio SAMU |
$ 361.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 361.345
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$ 361.345
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Total Neto
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$ 361.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.656
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$ 430.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.