Orden de Compra. Nº
1080094-167-SE22
"
Solicitud 2564 Samu. Licitación 1080089-31-LE22
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1080094-167-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
Solicitud 2564 Samu. Licitación 1080089-31-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1080089-31-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y servicios - SAMU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-k
Dirección de Facturación
Lautaro Navarro N° 829
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
196798,2
Dirección de Envío de la Factura
Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111711
Baterías de litio
4
Unidad
BATERIA ULTRALIFE 9 VOLT. LITHIUM BATTERY (1200m AH) (LÍNEA 17)
BATERIA ULTRALIFE 9 VOLT. LITHIUM BATTERY (1200m AH)
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
80
Unidad
REPUESTO MOPA MULTIUSO ALGODÓN (LÍNEA 18)
REPUESTO MOPA MULTIUSO ALGODÓN
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.640
$ 154.640
24111503
Bolsas de plástico
2800
Unidad
BOLSA DE ALMACENAJE MULTIUSO TRANSPARENTE 20 X 30 CM (LÍNEA 19)
BOLSA DE ALMACENAJE MULTIUSO TRANSPARENTE 20 X 30 CM
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
42281601
Soluciones de descontaminación
1000
Unidad
CLORO EN POLVO CLOROSPAR DE 62.4 GRAMOS (LÍNEA 20)
CLORO EN POLVO CLOROSPAR DE 62.4 GRAMOS
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.000
$ 101.000
24111503
Bolsas de plástico
150
Unidad
BOLSAS DE RESIDUOS COLOR AMARILLO DE 110 X 130 (LÍNEA 11)
BOLSAS DE RESIDUOS COLOR AMARILLO DE 110 X 130
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.800
$ 124.800
10191509
Insecticidas
9
Unidad
INSECTICIDA DE MOSCAS DE 360 CC (LÍNEA 12)
INSECTICIDA DE MOSCAS DE 360 CC
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.981
$ 27.981
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad
LIMPIADOR DE VIDRIOS CON MANGO (LÍNEA 13)
LIMPIADOR DE VIDRIOS CON MANGO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.965
$ 15.965
47121701
Bolsas de basura
300
Unidad
POLIETILENO, TIPO MANGA ABIERTA DE 4 METROS Y ESPESOR DE 0.15 (LÍNEA 16)
POLIETILENO, TIPO MANGA ABIERTA DE 4 METROS Y ESPESOR DE 0.15
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 554.700
$ 554.700
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS. NEGRAS, GRUESAS DE 30 MICRAS, ROLLO DE 10 UNIDADES (LÍNEA 1)
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS. NEGRAS, GRUESAS DE 30 MICRAS, ROLLO DE 10 UNIDADES
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.130
$ 14.130
Total Neto
$ 1.035.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 196.798
TOTAL OC
$ 1.232.578
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.