Orden de Compra. Nº1080094-167-SE22 "Solicitud 2564 Samu. Licitación 1080089-31-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080094-167-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Solicitud 2564 Samu. Licitación 1080089-31-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-31-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 196798,2
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111711
Baterías de litio4UnidadBATERIA ULTRALIFE 9 VOLT. LITHIUM BATTERY (1200m AH) (LÍNEA 17)BATERIA ULTRALIFE 9 VOLT. LITHIUM BATTERY (1200m AH) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo80UnidadREPUESTO MOPA MULTIUSO ALGODÓN (LÍNEA 18)REPUESTO MOPA MULTIUSO ALGODÓN $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.640 $ 154.640
24111503
Bolsas de plástico2800UnidadBOLSA DE ALMACENAJE MULTIUSO TRANSPARENTE 20 X 30 CM (LÍNEA 19)BOLSA DE ALMACENAJE MULTIUSO TRANSPARENTE 20 X 30 CM $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
42281601
Soluciones de descontaminación1000UnidadCLORO EN POLVO CLOROSPAR DE 62.4 GRAMOS (LÍNEA 20)CLORO EN POLVO CLOROSPAR DE 62.4 GRAMOS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000
24111503
Bolsas de plástico150UnidadBOLSAS DE RESIDUOS COLOR AMARILLO DE 110 X 130 (LÍNEA 11)BOLSAS DE RESIDUOS COLOR AMARILLO DE 110 X 130 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
10191509
Insecticidas9UnidadINSECTICIDA DE MOSCAS DE 360 CC (LÍNEA 12)INSECTICIDA DE MOSCAS DE 360 CC $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.981 $ 27.981
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIADOR DE VIDRIOS CON MANGO (LÍNEA 13)LIMPIADOR DE VIDRIOS CON MANGO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.965
47121701
Bolsas de basura300UnidadPOLIETILENO, TIPO MANGA ABIERTA DE 4 METROS Y ESPESOR DE 0.15 (LÍNEA 16)POLIETILENO, TIPO MANGA ABIERTA DE 4 METROS Y ESPESOR DE 0.15 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.700 $ 554.700
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS. NEGRAS, GRUESAS DE 30 MICRAS, ROLLO DE 10 UNIDADES (LÍNEA 1)BOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS. NEGRAS, GRUESAS DE 30 MICRAS, ROLLO DE 10 UNIDADES $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.130 $ 14.130
Total Neto $ 1.035.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.798
TOTAL OC $ 1.232.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.