Orden de Compra. Nº1080094-20-SE26 "Art. de escritorio 10053 LP 1080089-120-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080094-20-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Art. de escritorio 10053 LP 1080089-120-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-120-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna *
Impuesto 27161,26
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente42Unidad no definida cinta de embalaje adhesiva transparente 48 x 40 m  cinta de embalaje adhesiva transparente 48 x 40 m $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.758 $ 16.758
56121303
Borradores10Unidad no definida borrador de pizarra  borrador de pizarra $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
44121801
Cinta correctora30Unidad no definida corrector de cinta roller  corrector de cinta roller $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
44122103
Corchetes20Unidad no definida corchetes 26/6 (x1,000 unidades)  corchetes 26/6 (x1,000 unidades) $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260
44121708
Marcadores120Unidad no definida marcador pizarra color negro  marcador pizarra color negro $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.680 $ 34.680
44121802
Líquido corrector20Unidad no definida corrector liquido lápiz  corrector liquido lápiz $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
44121701
Lápiz pasta300Unidad no definida lapiz pasta azul  lapiz pasta azul $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
44121708
Marcadores24Unidad no definida plumon permanente negro  plumon permanente negro $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.936 $ 6.936
31201512
Cinta Transparente24Unidad no definida scotch chico 18mm x 25 mts  scotch chico 18mm x 25 mts $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44122010
Divisores5Unidad no definida set separador archivo oficio de colores  set separador archivo oficio de colores $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
Total Neto $ 142.954
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.161
TOTAL OC $ 170.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.