Orden de Compra. Nº
1080094-20-SE26
"
Art. de escritorio 10053 LP 1080089-120-LQ24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1080094-20-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Art. de escritorio 10053 LP 1080089-120-LQ24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1080089-120-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y servicios - SAMU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-k
Dirección de Facturación
Lautaro Navarro N° 829
Comuna
*
Impuesto
27161,26
Dirección de Envío de la Factura
Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Barso
Razón Social
JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T.
7.560.370-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201512
Cinta Transparente
42
Unidad no definida
cinta de embalaje adhesiva transparente 48 x 40 m
cinta de embalaje adhesiva transparente 48 x 40 m
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.758
$ 16.758
56121303
Borradores
10
Unidad no definida
borrador de pizarra
borrador de pizarra
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.850
$ 5.850
44121801
Cinta correctora
30
Unidad no definida
corrector de cinta roller
corrector de cinta roller
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
44122103
Corchetes
20
Unidad no definida
corchetes 26/6 (x1,000 unidades)
corchetes 26/6 (x1,000 unidades)
$ 263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.260
$ 5.260
44121708
Marcadores
120
Unidad no definida
marcador pizarra color negro
marcador pizarra color negro
$ 289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.680
$ 34.680
44121802
Líquido corrector
20
Unidad no definida
corrector liquido lápiz
corrector liquido lápiz
$ 358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.160
$ 7.160
44121701
Lápiz pasta
300
Unidad no definida
lapiz pasta azul
lapiz pasta azul
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
44121708
Marcadores
24
Unidad no definida
plumon permanente negro
plumon permanente negro
$ 289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.936
$ 6.936
31201512
Cinta Transparente
24
Unidad no definida
scotch chico 18mm x 25 mts
scotch chico 18mm x 25 mts
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
44122010
Divisores
5
Unidad no definida
set separador archivo oficio de colores
set separador archivo oficio de colores
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.450
$ 4.450
Total Neto
$ 142.954
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.161
TOTAL OC
$ 170.115
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.