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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080094-214-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Solicitud 5731 RRFF. Licitación 1080094-1-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080094-1-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y servicios - SAMU |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro N° 829 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro N° 829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
4750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro N° 829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MOLAT |
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Razón Social |
BASILIO PEDRO MAGAS MARTINIC
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R.U.T. |
7.262.439-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MOLAT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56121201
| Camillas de primeros auxilios | 1 | Unidad no definida | Arreglo camilla SAMU
Proveniente de Licitación Pública ID1080094-1-L123. | Arreglo camilla SAMU |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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Total Neto
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$ 25.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.750
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$ 29.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.