Orden de Compra. Nº1080095-229-SE22 "Solicitud 2824 USM. Licitación 1080089-31-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080095-229-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Solicitud 2824 USM. Licitación 1080089-31-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-31-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 612 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 40965,33
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1CajaLAVALOZA CONCENTRADO 750 ML, 12 UNIDADES (LÍNEA 48)LAVALOZA CONCENTRADO 750 ML, 12 UNIDADES $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.109 $ 13.109
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO (LÍNEA 50)LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
10191509
Insecticidas6UnidadINSECTICIDA DE MOSCAS DE 360 CC (LÍNEA 12)INSECTICIDA DE MOSCAS DE 360 CC $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.654
47131811
Productos de lavandería8UnidadDETERGENTE LIQUIDO DE LITRO (LÍNEA 46)DETERGENTE LIQUIDO DE LITRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
14111704
Papel higiénico12PackPAPEL HIGIÉNICO DE 50 METROS, 4 UNIDADES (LÍNEA 53)PAPEL HIGIÉNICO DE 50 METROS, 4 UNIDADES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
14111704
Papel higiénico20PackPAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR PACK 4 UNIDADES (LÍNEA 54)PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR PACK 4 UNIDADES $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.560 $ 149.560
Total Neto $ 215.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.965
TOTAL OC $ 256.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.