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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080095-229-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Solicitud 2824 USM. Licitación 1080089-31-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080089-31-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y servicios - PSIQ |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro N° 829 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro N° 829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
40965,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro N° 829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131810
| Productos para lavar platos | 1 | Caja | LAVALOZA CONCENTRADO 750 ML, 12 UNIDADES (LÍNEA 48) | LAVALOZA CONCENTRADO 750 ML, 12 UNIDADES |
$ 13.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.109
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$ 13.109
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 4 | Unidad | LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO (LÍNEA 50) | LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.380
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$ 5.380
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10191509
| Insecticidas | 6 | Unidad | INSECTICIDA DE MOSCAS DE 360 CC (LÍNEA 12) | INSECTICIDA DE MOSCAS DE 360 CC |
$ 3.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.654
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$ 18.654
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47131811
| Productos de lavandería | 8 | Unidad | DETERGENTE LIQUIDO DE LITRO (LÍNEA 46) | DETERGENTE LIQUIDO DE LITRO |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.808
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$ 16.808
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14111704
| Papel higiénico | 12 | Pack | PAPEL HIGIÉNICO DE 50 METROS, 4 UNIDADES (LÍNEA 53) | PAPEL HIGIÉNICO DE 50 METROS, 4 UNIDADES |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.096
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$ 12.096
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14111704
| Papel higiénico | 20 | Pack | PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR PACK 4 UNIDADES (LÍNEA 54) | PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR PACK 4 UNIDADES |
$ 7.478,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.560
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$ 149.560
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Total Neto
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$ 215.607
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.965
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$ 256.572
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.