Orden de Compra. Nº1080095-269-SE22 "S. 2824 USM. Licitación 1080089-31-R122"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080095-269-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2022
Nombre de la Orden de Compra S. 2824 USM. Licitación 1080089-31-R122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-31-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 691 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura Circular N° 9 del 28042020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 94386,87
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos3CajaDESINFECTANTE EN AEROSOL (LÍNEA 29)DESORANTE AMBIENTAL Y DESINFECTANTE (CAJA DE 12 UNIDADES) $ 32.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.807 $ 96.807
14111703
Toallas de papel44PackPACK DE 2 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR DE 250/300 METROS (LÍNEA 8)PAPEL TOALLA DE 300 METROS PARA DISPENSADOR ELITE $ 6.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.204 $ 281.204
53131608
Jabones6UnidadJABÓN LÍQUIDO LITRO (LÍNEA 45)JABÓN LÍQUIDO DOY PACK 1 LITRO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2UnidadMOPA CON BALDE (LÍNEA 49)MOPA CON BALDE $ 12.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.470 $ 24.470
47131611
Palas para basura2UnidadPALA DE BASURA (LÍNEA 51)PALA DE BASURA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
47131816
Desodorantes12UnidadREPUESTO AIR WICK 360 ML (LÍNEA 55)REPUESTO DE DESODORANTE 360 ML PARA MÁQUINA AIR WICK $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.668 $ 79.668
Total Neto $ 496.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.387
TOTAL OC $ 591.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.