Orden de Compra. Nº1080095-355-SE25 "Artículos de aseo JUN 1080089-6-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080095-355-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo JUN 1080089-6-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 654 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8458,42
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aike Patagonia SPA
Razón Social AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.442.739-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas10Unidad no definidaEsponja para lavar lozaEsponja para lavar loza $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad no definidaLimpiador en crema 750 grs.Limpiador en crema 750 grs. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131502
Paños de limpieza6Unidad no definidaPaño esponja unidadPaño esponja unidad $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131810
Productos para lavar platos5Unidad no definidaLavaloza litroLavaloza litro $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.750 $ 20.750
14111705
Servilletas de papel16Unidad no definidaServilletas 50 unidadesServilletas 50 unidades $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
Total Neto $ 44.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.458
TOTAL OC $ 52.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.