Orden de Compra. Nº1080095-395-SE25 "Art de aseo HDD 1080089-6-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080095-395-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Art de aseo HDD 1080089-6-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y servicios - PSIQ
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 716 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-k
Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829
Comuna *
Impuesto 27363,8
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aike Patagonia SPA
Razón Social AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.442.739-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza15Unidad no definidaPaño esponjaPaño esponja $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidaLavaloza 5 litrosLavaloza 5 litros $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
14111705
Servilletas de papel50Unidad no definidaServilletas paquete 50 unidadesServilletas paquete 50 unidades $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
47131816
Desodorantes8Unidad no definidaDesodorante ambiental lavanda Desodorante ambiental lavanda $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad no definidaLustra muebles 750 ml.Lustra muebles 750 ml. $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
47131603
Esponjas5Unidad no definidaEsponja para lozaEsponja para loza $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaPaños para sacudir naranjoPaños para sacudir naranjo $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
53131624
Toallitas húmedas10Unidad no definidaToallas húmedas desinfectanteToallas húmedas desinfectante $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111701
Papel facial14Unidad no definidaPañuelos desechables caja pack 3Pañuelos desechables caja pack 3 $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.520 $ 51.520
Total Neto $ 144.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.364
TOTAL OC $ 171.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.