Orden de Compra. Nº
1080095-395-SE25
"
Art de aseo HDD 1080089-6-LR23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1080095-395-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Art de aseo HDD 1080089-6-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1080089-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y servicios - PSIQ
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-k
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro Navarro N° 829
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 716 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T.
61.607.900-k
Dirección de Facturación
Lautaro Navarro N° 829
Comuna
*
Impuesto
27363,8
Dirección de Envío de la Factura
Lautaro Navarro N° 829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Aike Patagonia SPA
Razón Social
AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T.
77.442.739-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad no definida
Paño esponja
Paño esponja
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
Lavaloza 5 litros
Lavaloza 5 litros
$ 4.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad no definida
Servilletas paquete 50 unidades
Servilletas paquete 50 unidades
$ 273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
47131816
Desodorantes
8
Unidad no definida
Desodorante ambiental lavanda
Desodorante ambiental lavanda
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad no definida
Lustra muebles 750 ml.
Lustra muebles 750 ml.
$ 5.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
47131603
Esponjas
5
Unidad no definida
Esponja para loza
Esponja para loza
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.850
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
Paños para sacudir naranjo
Paños para sacudir naranjo
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
53131624
Toallitas húmedas
10
Unidad no definida
Toallas húmedas desinfectante
Toallas húmedas desinfectante
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
14111701
Papel facial
14
Unidad no definida
Pañuelos desechables caja pack 3
Pañuelos desechables caja pack 3
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.520
$ 51.520
Total Neto
$ 144.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.364
TOTAL OC
$ 171.384
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.