Orden de Compra. Nº1080157-114-AG22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENFERMERÍA DE LOS CARABINEROS ALUMNOS ESFOCAR GRUPO LOS ANDES"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080157-114-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENFERMERÍA DE LOS CARABINEROS ALUMNOS ESFOCAR GRUPO LOS ANDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES
Razón Social ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Unidad de Compra AV.SANTA TERESA 491 V REGIÓN LOS ANDES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Facturación BUENOS AIRES N° 750, V REGIÓN
Comuna Los Andes
Impuesto 38351,5
Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES N° 750, V REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmanostica
Razón Social FARMANOSTICA SPA
R.U.T. 76.739.523-K
Sucursal Farmanostica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero20UnidadBOTELLA DE SUERO 5ML  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42191809
Compresas de presión alternativa o bombas25UnidadCOMPRESAS FRIAS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
12191601
Solventes de alcohol20UnidadBOTELLA ALCOHOL 70%  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
42311511
Vendas de gasa25UnidadVENDA DE GASA PARA QUEMADURAS  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero20UnidadBOTELLA DE SUERO 250 ML  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
42311511
Vendas de gasa25UnidadVENDAS COMPRENSIVAS  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
41112213
Termómetros de mano6UnidadTERMOMETRO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
Total Neto $ 201.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.352
TOTAL OC $ 240.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.