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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080157-78-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CUELLO, GORRO Y GUANTES DE POLAR PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS ESFOCAR GRUPO LOS ANDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS LOS ANDES
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R.U.T. |
61.979.360-9 |
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Dirección de Facturación |
BUENOS AIRES N° 750, V REGIÓN |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
303113,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BUENOS AIRES N° 750, V REGIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FICHA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA FICHA SPA
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R.U.T. |
77.299.071-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FICHA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131601
| Gorro de baño | 95 | Unidad | ADQUISICIÓN DE GORRO POLAR BORDADO ESFOCAR | |
$ 4.803,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.285
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$ 456.285
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53102504
| Guantes o manoplas | 95 | Unidad | ADQUISICIÓN DE GUANTES POLAR BORDADO ESFOCAR | |
$ 7.112,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 675.640
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$ 675.640
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53102519
| Cuellos | 95 | Unidad | ADQUISICIÓN DE CUELLO DE POLAR BORDADO ESFOCAR | |
$ 4.878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 463.410
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$ 463.410
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Total Neto
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$ 1.595.335
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.114
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$ 1.898.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.