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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080220-28-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 15 LETREROS (ACRILICOS) IDENTIFICADORES DE OFICINA PARA EL DEPTO. INVESTG. DESARROLLO E INNOVACION DE CARABINEROS DE CHILE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección General
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R.U.T. |
60.505.000-K |
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Dirección de Facturación |
AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
28215 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FUCSIA |
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Razón Social |
FUCSIA DIGITAL SPA
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R.U.T. |
78.302.825-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FUCSIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 15 | Unidad | LETREROS DE ACRILICOS Y SUJETADORES RESPECTIVOS, CON FONDO BLANCO INVIERNO, QUE INCLUYA EL NOMBRE DE CADA UNA DE LAS DISTINTAS ÁREA U OFICINAS, ADEMÁS DEL LOGO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO INSTALACIÓN Y CUALQUIER MATERIAL QUE SE REQUIERA. LAS MEDIDAS DE REFERENCIA Y NOMBRES SE INDICAN EN EL ARCHIVO ADJUNTO, JUNTO CON EL DISEÑO REQUERIDO. | |
$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.500
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$ 148.500
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Total Neto
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$ 148.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.215
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$ 176.715
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.