Orden de Compra. Nº1080220-28-AG26 "ADQUISICIÓN DE 15 LETREROS (ACRILICOS) IDENTIFICADORES DE OFICINA PARA EL DEPTO. INVESTG. DESARROLLO E INNOVACION DE CARABINEROS DE CHILE."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección General
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080220-28-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 15 LETREROS (ACRILICOS) IDENTIFICADORES DE OFICINA PARA EL DEPTO. INVESTG. DESARROLLO E INNOVACION DE CARABINEROS DE CHILE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección General
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10
Comuna Santiago
Impuesto 28215
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUCSIA
Razón Social FUCSIA DIGITAL SPA
R.U.T. 78.302.825-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUCSIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios15UnidadLETREROS DE ACRILICOS Y SUJETADORES RESPECTIVOS, CON FONDO BLANCO INVIERNO, QUE INCLUYA EL NOMBRE DE CADA UNA DE LAS DISTINTAS ÁREA U OFICINAS, ADEMÁS DEL LOGO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO INSTALACIÓN Y CUALQUIER MATERIAL QUE SE REQUIERA. LAS MEDIDAS DE REFERENCIA Y NOMBRES SE INDICAN EN EL ARCHIVO ADJUNTO, JUNTO CON EL DISEÑO REQUERIDO.  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 148.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.215
TOTAL OC $ 176.715


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.616.639-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.